Naar de hoofdinhoud

Bulk factureren en creditnota's

Veel facturen tegelijk versturen en creditnota's aanmaken bij fouten of annuleringen. Hoe je efficiënt omgaat met grote aantallen facturen.

Meer dan 3 weken geleden bijgewerkt

Bulk factureren en creditnota's

Dit artikel legt uit hoe je veel facturen tegelijk verstuurt, creditnota's aanmaakt en omgaat met speciale factuurscenario's.


Stap 1 - Wanneer gebruik je bulk factureren?

Bulk factureren is handig als je veel facturen tegelijk wilt aanmaken en versturen.

De meest voorkomende situaties:

Situatie

Toelichting

Opslagfacturatie

Alle opslagklanten tegelijk factureren (maandelijks, per kwartaal)

Periodieke facturatie

Regelmatige opdrachtgevers die op vaste momenten gefactureerd worden

Eindeweek-facturatie

Alle klussen van de afgelopen week in een keer factureren


Stap 2 - Bulk factureren stap voor stap

Ga naar het facturatie-overzicht. Filter op de facturen die je wilt versturen (bijvoorbeeld alle opslagfacturen van deze maand).

Controleer de conceptfacturen stuk voor stuk of steekproefsgewijs. Selecteer alle facturen die je wilt versturen. Klik op Bulk versturen. Het systeem verstuurt alle geselecteerde facturen tegelijk.

Let op: Controleer altijd de conceptfacturen voordat je ze in bulk verstuurt. Een fout in de configuratie (verkeerd tarief, verkeerde BTW, verkeerde omzetgroep) vermenigvuldigt zich als je niet oplet.

Tip: Bij de eerste keer bulk factureren: controleer de eerste 3-5 facturen handmatig. Vergelijk de bedragen, de BTW en de omzetgroep. Als die kloppen, kun je de rest met vertrouwen versturen.


Stap 3 - Wanneer maak je een creditnota aan?

Je maakt een creditnota aan als je een factuur wilt corrigeren die al verstuurd is.

De meest voorkomende situaties:

Situatie

Toelichting

Fout op factuur

Verkeerd bedrag, verkeerde BTW, verkeerde klantgegevens

Annulering

De klant annuleert de verhuizing nadat de factuur al is verstuurd

Creditering opslag

De klant haalt zijn spullen eerder op dan de gefactureerde periode

Korting achteraf

Je hebt met de klant een korting afgesproken na facturatie


Stap 4 - Creditnota aanmaken

Ga naar de factuur in het dossier. Klik op Credit nota aanmaken. Het systeem maakt een negatieve factuur aan die de originele factuur corrigeert.

Controleer de credit nota: kloppen de bedragen, de BTW en de omschrijving? Verstuur de credit nota naar de klant.

Let op: De credit nota wordt ook automatisch doorgestuurd naar je boekhoudpakket (als de koppeling is ingesteld). Zo blijft je boekhouding correct.


Stap 5 - Nieuwe factuur na creditnota

Als je na de credit nota een nieuwe factuur wilt sturen (bijvoorbeeld met het gecorrigeerde bedrag):

Maak een nieuwe factuur aan op hetzelfde dossier. Pas de regels aan naar de juiste bedragen. Verstuur de nieuwe factuur.

De klant heeft dan drie documenten: de originele factuur, de credit nota en de nieuwe factuur. Per saldo betaalt de klant het juiste bedrag.


Tips

  • Controleer conceptfacturen altijd voor je ze in bulk verstuurt

  • Bij de eerste keer: steekproefsgewijs controleren

  • Creditnota's worden ook naar je boekhoudpakket gestuurd


Let op

  • Een fout in de configuratie vermenigvuldigt zich bij bulk factureren

  • Creditnota's corrigeren alleen de factuur, ze verwijderen hem niet

  • Na een creditnota kun je een nieuwe factuur aanmaken met het juiste bedrag


Volgende artikel: Livegang checklist

Was dit een antwoord op uw vraag?